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35 Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € Ergebnis 2012 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 01. Steuern und ähnliche Abgaben 128.124.928 127.308.907 127.041.749 131.943.250 137.100.595 142.403.540 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4
Haushaltsplan 2015 3 Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung ........................................................................................................................................... 5 Vorbericht .......................................................
Schloßstraße Bensberg Präsentation Entwurf Vorabzug Bürgerinformation 05.11.2019 Schloßstraße Bensberg Präsentation Entwurf, Stand November 2019 Inhalt Präsentation: 1. Gesamtgestaltung Schloßstraße - Planung Teilbereiche 1.- 4.BA - Stellplatzkonzept - Brandschutzkonzept - Barrierefreiheit
Schloßstraße Bensberg Präsentation Abgabe Entwurfsplanung Stand Mai 2020 Schloßstraße Bensberg Präsentation Entwurf, Stand Mai 2020 Inhalt Präsentation: 1. Gesamtgestaltung Schloßstraße - Planung Teilbereiche 1.- 4.BA - Stellplatzkonzept - Brandschutzkonzept - Barrierefreiheit - Vegetatio
E E 4 15 13 18 a 18 12 22 16 14 25a 25b 25c 27 29 29a 29b 31 31a 20 25 18 b 16 a 16 b Müllstellplatz Rinne Rinne Rinne Rinne Rinne Sträucher Sträucher Sträucher Rasen EFH 163.34 EFH 163.14 EFH 164.56 EFH 161.80 EFH 165.64 EFH 165.80 EFH 165.78 EFH 165.81 EFH 165.80 EFH 165.86 EFH 164.76 EFH 164.56
52 171.06 173.18 171.35 171.04 170.94 170.87 173.25 162.64 168.97 169.85 162.54 161.79 161.58 170.56 169.12 161 ...
H Kölner Straße Schloßstraße 2 3 1 5 15 13 7 11 1 8 12 2 1 10 16 14 6 1b 4 1a 16 a Rinne Rinne EFH 163.34 EFH 163.14 EFH 164.56 EFH 159.78 EFH 159.00 EFH 161.08 EFH 161.07 EFH 161.07 EFH 159.32 EFH 158.99 EFH 158.97 EFH 157.99 EFH 157.98 EFH 158.85 EFH 160.88 EFH 161.47 EFH 161.72 EFH 161.47 EFH 16
Haushaltsquerschnitt 2025 Ö 8 Teil 1: Ergebnisplanung E PG PB Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwen-dungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung
Haushaltsquerschnitt 2025 Ö 8 Teil 2: Finanzplanung PG PB Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo
Teilpläne für den Doppelhaushalt 2024 2025 1Produktgruppe 01.001 mit folgendem Produkt: 01.001.1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Politische Gremien und Verwaltungsführung 2Produktgruppe 01.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 28,34 28,90 28,90
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